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        [ 索引号 ]
        11500236008658413F/2023-00012
        [ 发文字号 ]
        [ 主题分类 ]
        水利、水务
        [ 体裁分类 ]
        财政预算、决算
        [ 发布机构 ]
        office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站水利局
        [ 有效性 ]
        [ 成文日期 ]
        2023-02-20
        [ 发布日期 ]
        2023-02-20
        office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站水土保持站2023年预算情况说明

        一、单位基本情况

        (一)职能职责。

        1.宣传贯彻执行有关水土保持的法律、法规和政策。

        2.拟订治理水土流失、改善生态环境的年度计划和中长期发展规划。

        3.承担全县水土流失动态监测、数据处理和网络管理。

        4.承担全县水土保持工程建设项目施工组织、现场管理工作,参与完工验收等工作。

        5.承担全县水土保持规划的技术指导、咨询。承担水土保持技术培训、科研和新技术的引进推广等工作。

        6.完成县水利局交办的其他工作。

        (二)单位构成。office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站水土保持站事业编制10名,其中设主任1名,副主任1名,内设机构领导职数2名。

        office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站水土保持站下设2个内设机构。

        1.预防监测科。负责全县水土流失调查、监测评价、预报和公告等工作。负责全县水土流失动态监测、数据处理和网络管理。负责水土保持监测点的日常运行。负责水土保持经费、设施和物资的管理和使用。承担水土保持技术指导、咨询、技术培训、科研和新技术的引进推广等工作。拟订治理水土流失、改善生态环境的中长期发展规划、年度计划。

        2.水土流失治理科。承担全县水土流失的治理工作。承担全县水土保持工程建设项目的立项、施工组织、现场管理工作,参与完工验收等工作。

        二、部门收支总体情况

        office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站

        (一)收入预算:2023年年初预算数193.25万元,其中:一般公共预算拨款193.25万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少16.94万元,主要是本年度减少2人相应的人员工资保险等收入预算减少。

        (二)支出预算:2023年年初预算数193.25万元,其中:一般公共服务支出193.25万元,社会保障和就业支出26.12万元,卫生健康支出8.97万元,农林水支出143.66万元,住房保障支出14.5万元。支出较去年减少16.94万元,主要是本年度减少2人相应的人员工资保险等支出预算减少。

        三、 部门预算情况说明

        2023年一般公共预算财政拨款收入193.25万元,一般公共预算财政拨款支出193.25万元,比2022年减少16.94万元,主要原因是本年度减少2人相应的人员工资保险等收入预算减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与上年度相同。

        office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站水土保持站2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        四、“三公”经费情况说明

        2023年“三公”经费预算1.6万元,比2022年减少0.61万元,主要原因是本年度认真贯彻落实节约精神,减少接待开支。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费1.6万元,比2022年减少0.61万元,主要原因是本年度认真贯彻落实节约精神,减少接待开支;公务用车运行维护及购置费0万元,与上年持平。

        五、 其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内

        2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

        3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

        4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

        六、 专业性名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

        (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        七、部门预算信息反馈联系方式

        联系人:陈荔枝,联系电话:023-56557077    

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