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        [ 索引号 ]
        11500236008658413F/2023-00013
        [ 发文字号 ]
        [ 主题分类 ]
        水利、水务
        [ 体裁分类 ]
        财政预算、决算
        [ 发布机构 ]
        office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站水利局
        [ 有效性 ]
        [ 成文日期 ]
        2023-02-20
        [ 发布日期 ]
        2023-02-20
        office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站水资源管理中心2023年预算情况说明

        一、单位基本情况

        (一)职能职责。

        1.宣传贯彻执行有关水资源、水文管理、饮水安全的法律、法规和政策;2.协调实施城乡供水规划、计划。承担全县供水节水工作。承担农村饮水工程建设管理和安全管理的事务性工作;3.组织实施全县水文事业发展规划;4.承担水资源利用、节约、保护与管理的事务性工作;5.拟订全县河流、水库、供水工程等水体的水功能区监测方案,经批准后组织实施,并承担上述水功能区域水环境保护工作;6.承担农村水利水电政策、发展规划实施的事务性工作;7.承担office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站节约用水工作领导小组办公室日常工作;8.完成县水利局交办的其他工作。

        (二)单位构成。office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站水资源管理中心事业编制19名,其中设主任1名,副主任2名,内设机构领导职数3名。

        office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站水资源管理中心下设3个内设机构:1.综合科:负责单位日常运转工作,承担信息、政务公开和综合协调、会务、考核、新闻宣传、档案、后勤等工作。负责单位规章制度建设,综合性文稿材料撰写工作。负责单位机构编制、人事劳动工资,开展人才培训等工作。2.供水节水科:负责城乡用水需求调查,供水成本及价格管理,农村饮水安全调查。指导乡镇、供水企业、村社水管员、用水户协会供水运行管理工作。负责供水、用水、节水技术咨询与培训服务。负责农村饮水工程的建设管理和安全监督。3.水文水质科:负责全县水文水质监测工作。实施县级水文站网建设和管理。实施江河、水库和地下水监测。发布水文水资源信息、情报预报。负责全县水质水环境资料的收集、整理和上报工作。负责全县突发性水污染事故报告、监测及处理工作。负责水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。负责水质水环境监测实验室相关业务工作。

        二、部门收支总体情况

        (一)收入预算:2023年年初预算数430.94万元,其中:一般公共预算拨款430.94万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加71.23万元,主要是机构改革调整,人员增加,人员工资福利支出经费拨款增加71.23万元。

        (二)支出预算:2023年年初预算数430.94万元,其中:一般公共服务支出430.94万元,社会保障和就业支出56.93万元,卫生健康支出19.16万元,农林水支出322.95万元,住房保障支出31.89万元。支出较去年增加71.23万元,主要是基本支出增加71.23万元。

        三、部门预算情况说明

        2023年一般公共预算财政拨款收入430.94万元,一般公共预算财政拨款支出430.94万元,比2022年增加71.23万元。其中:基本支出430.94万元,比2022年增加71.23万元,主要原因是机构改革调整,人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与上年持平。

        本单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        四、“三公”经费情况说明

        2023年“三公”经费预算7.8万元,比2022年增加0.05万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费3.8万元,比2022年增加0.05万元,主要原因是机构改革调整,人员增加;公务用车运行维护费4万元,与上年持平。

        五、其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

        2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

        3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

        4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

        六、专业性名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

        (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        七、部门预算信息反馈联系方式

        联系人:陈荔枝,联系电话:023-56557077     


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