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        [ 索引号 ]
        115002360086587395/2023-00010
        [ 发文字号 ]
        [ 主题分类 ]
        财政
        [ 体裁分类 ]
        财政预算、决算
        [ 发布机构 ]
        office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站文化旅游委
        [ 有效性 ]
        [ 成文日期 ]
        2023-02-20
        [ 发布日期 ]
        2023-02-20
        office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站图书馆 2023年部门预算情况说明

        office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站图书馆

        2023年部门预算情况说明

        一、单位基本情况

        (一)职能职责。

        保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展、图书、文献、音像采编、储藏与借阅、网络系统设计、施工、维护与管理、文献数字化处理、图书馆学研究、图书、期刊编辑出版、知识培训与社会教育。

        (二)单位构成。

        office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站图书馆隶属office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站文化和旅游发展委员会的二级预算单位。

        建有1个文化信息资源共享工程支中心,1个古籍保护中心;设有报刊阅览室、图书借阅室、少儿借阅室、电子阅览室、报告厅、培训室、综合活动室、视障阅览室室等14个免费对外开放窗口。

        二、部门收支总体情况

        office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站

        (一)收入预算:2023年年初预算数302.25万元,其中:一般公共预算拨款302.25万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加23.8万元,主要是文化旅游体育与传媒支出经费拨款增加4.04万元,社会保障和就业支出经费拨款增加13.29万元,住房保障支出经费拨款增加8万元,卫生健康支出经费拨款减少1.53万元

        (二)支出预算:2023年年初预算数302.25万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,文化旅游体育与传媒支出210.98万元,社会保障和就业支出57.87万元,卫生健康支出12.63万元,住房保障支出20.77万元。支出较去年增加23.8万元,主要是基本支出增加23.8万元,项目支出增加0万元。

        三、部门预算情况说明

        2023年一般公共预算财政拨款收入302.25万元,一般公共预算财政拨款支出302.25万元,比2022年增加23.8万元。其中:基本支出302.25万元,比2022年增加23.8万元,主要原因是人员调资、社保和公积金等增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2022年增加0万元。

        本单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

        四、“三公”经费情况说明

            2023“三公”经费预算4.78万元,比2022年减少0.02万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0.78万元,比2022年减少0.02万元,主要原因是人员调资、社保和住房公积金增加;公务用车运行维护费4万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。

        五、其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费。

        我单位不在机关运行经费统计范围之内。

        2、政府采购情况。

        本单位不涉及政府采购预算。

        3、项目绩效目标设置情况。

        本单位年初暂无项目支出预算。

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        4、国有资产占有使用情况。截止202212月,所属预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0其他用车1辆(属于流动服务车)2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

        六、专业性名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

        (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        七、部门预算信息反馈联系方式

        联系人:陈逸,联系电话:13896352801


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