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        [ 索引号 ]
        11500236008658309B/2023-00055
        [ 发文字号 ]
        [ 主题分类 ]
        财政
        [ 体裁分类 ]
        财政预算、决算
        [ 发布机构 ]
        office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站卫生健康委
        [ 有效性 ]
        [ 成文日期 ]
        2023-02-20
        [ 发布日期 ]
        2023-02-20
        office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站中医院2023年部门预算情况说明

        一、单位基本情况

        (一)职能职责。

        1、医疗服务

        以医疗为中心,坚持中医特色,发挥中医优势,坚持中西医结合、中西医并重的方针,积极引进、运用现代医学技术不断拓宽服务范围,扩大服务功能。用中医、西医手段承担县内外的常见病、多发病的诊治,并进行危急重症及疑难病例的诊治。开展了普外、骨伤、妇产、痔漏、泌尿等各种手术。提供了全面、固定、连续的医疗服务、辅助检查和康复医疗服务,承担了县城镇职工基本医疗保险以及意外性灾害事故、县内人寿、车辆保险、工伤保险的突发性伤病员的紧急救治工作、以及生育保险、新农合业务。并接受下级医院及医疗卫生机构的转诊。   

        2、预防保健 

        开展全民健康教育、进行防病指导和卫生宣教工作。开展卫生下乡及进行各类义诊、科级扶贫、宣教咨询等活动。

        3、教学科研

        承担了基层医疗机构各类技术人员的进修、培训和三峡医药高等专科学校、奉节卫校学生的临床教学和实习任务。   

        4、指导基层

        对下级医院进行了业务技术指导工作,解决疑难问题和培训中、西医各类人员。

        (二)单位构成

        office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站中医院下设内设机构20个,即:院办公室、党办、纪检监察办公室、医疗质量控制办公室、医务科、科教科、政工科、护理部、医院感染管理科、预防保健科、发展部、财务科、审计科、总务科、药剂科、设备科、医保办、信息科、基建科、保卫科

        二、部门收支总体情况

        (一)收入预算:2023年年初预算数16052.19万元,其中:一般公共预算拨款117.76万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入15934.43万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元

        (二)支出预算:2023年年初预算数16052.19万元,其中:一般公共服务支出117.76万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出1045.17万元,卫生健康支出14470.96万元,住房保障支出536.06万元。

        三、部门预算情况说明

        2023年一般公共预算财政拨款收入117.76万元,一般公共预算财政拨款支出117.76万元,比2022年增加(或减少)0万元。其中:基本支出117.76万元,比2022年增加(或减少)0

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        万元,主要用于保障退休人员2023年健康休养费。项目支出0万元

        office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站中医院2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        四、“三公”经费情况说明

         2023“三公”经费预算0万元,比2022年减少(或增加) 0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少(或增加)0万元;公务接待费0万元,比2022年减少(或增加)0万元,;公务用车运行维护费0万元,比2022年减少(或增加)0万元,;公务用车购置费0万元,比2022年减少(或增加)0万元

        五、其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费我单位不在机关运行经费统计范围之内。

        2、政府采购情况本单位不涉及政府采购预算。

        3、项目绩效目标设置情况本单位年初暂无项目支出预算。

        4、国有资产占有使用情况。截至202212月,所属各预算单位共有车辆6辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

        六、专业性名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

        (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        七、部门预算信息反馈联系方式

        联系人:李小红,联系电话:18723546501


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