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        [ 索引号 ]
        115002367688758245/2022-00001
        [ 发文字号 ]
        [ 主题分类 ]
        财政
        [ 体裁分类 ]
        财政预算、决算
        [ 发布机构 ]
        office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站白帝镇
        [ 有效性 ]
        [ 成文日期 ]
        2022-02-16
        [ 发布日期 ]
        2022-02-16
        office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站白帝镇人民政府2022年部门预算情况说明

        一、单位基本情况

        (一)职能职责。

        坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来,转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来,转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

        (二)单位构成。

        白帝镇属于财政拨款的一级行政单位,执行行政单位会计制度。按照office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站编办核定,白帝镇机关行政编制36名,机关后勤服务人员事业编制3名。领导职数13名。综合办事机构领导职数11名(含综合行政执法办公室领导职数)。白帝镇所属事业单位事业编制38名。行政领导职数10名(其中正职6名,副职4名)。白帝镇党委、政府设置党政综合办事机构10个,事业单位6个:文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

        二、部门收支总体情况

        (一)收入预算:2022年年初预算数2571.7万元,其中:一般公共预算拨款2244.4万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;上年结转327.3万元。收入较去年减少179.97万元,主要是一般公共预算拨款减少179.97万元。

        (二)支出预算:2022年年初预算数2571.7万元,其中:一般公共服务支出914.24万元,社会保障和就业支出301.72万元,卫生健康支出91.49万元,住房保障支出82万元,城乡社区支出298.95万元,农林水支出856.31万元,灾害防治及应急管理支出17万元,其他支出10万元。支出较去年减少179.97万元,主要是基本支出减少179.97万元。

        三、部门预算情况说明

        2022年一般公共预算财政拨款收入2244.4万元,一般公共预算财政拨款支出2437.07万元,比2021年减少179.97万元。其中:基本支出2244.4万元,比2021年减少179.97万元,主要原因是一般公共服务支出减少、社会保障和就业支出减少、文化旅游体育与传媒支出减少、住房保障支出减少、卫生健康支出减少、城乡社区支出减少、农林水支出增加、灾害防治及应急管理支出增加、其他支出增加

        白帝镇政府2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

        四、“三公”经费情况说明

            2022“三公”经费预算21.5万元,比2021年减少4.22万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2021年持平;公务接待费5.5万元,比2021年减少4.22万元,主要原因是严格遵守中央八项规定精神,厉行节俭;公务用车运行维护费16万元,2021年持平;公务用车购置费0万元,2021年持平

        五、其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   312.53万元,比上年减少143.95万元,主要办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务等支出减少

        office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站

        2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

        3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

        4、国有资产占有使用情况。截止202112月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中执勤执法用车3,环卫用车1辆2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

        六、专业性名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

        (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        六、部门预算信息反馈联系方式

        联系人:张其露,联系电话:023—15808041775。


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