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        [ 索引号 ]
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        [ 发文字号 ]
        [ 主题分类 ]
        财政
        [ 体裁分类 ]
        其他
        [ 发布机构 ]
        office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站石岗乡
        [ 有效性 ]
        [ 成文日期 ]
        2022-02-16
        [ 发布日期 ]
        2022-02-16
        office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站石岗乡人民政府2022年度部门预算情况说明


        office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站石岗乡人民政府2022年度部门预算

        情况说明

        一、单位基本情况

        (一)职能职责。乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定,推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是:贯彻落实党和政府各项路线方针政策;为经济发展提供服务;建立和健全农村社会化服务体系,为群众提供各项公共服务;进一步强化社会管理职能,加强辖区内的社会治安综合管理;进一步加强基层组织管理,加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设;法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

        (二)单位构成。石岗乡政府机关现设机构有:党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、1扶贫办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。其中:行政部门10个,事业单位6个。辖12村,1个社区。

        二、部门收支总体情况

        (一)收入预算:2022年年初预算数总收入1900.31万元,其中上年结转229.65万元。其中:一般公共预算拨款1898.16万元,政府性基金预算拨款2.15万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加357.95万元,主要是用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费及单位正常运转的各项商品和服务支出。

        office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站石岗乡人民政府2022年政府性基金预算收入上年结转2.15万元。

        (二)支出预算:2022年年初预算数收入1900.31万元,其中上年结转229.65万元。一般公共服务支出688.65万元,社会保障和就业支出182万元,卫生健康支出62万元,城乡社区支出2.15万元,住房保障支出55.3万元,农林水支出802.71,灾害防治及应急管理支出107.5。支出较去年增加357.95万元,主要是基本支出和灾害防治及应急管理增加357.95万元。

        三、部门预算情况说明

        2022年一般公共预算财政拨款收入1900.31万元,其中上年结转229.65万元,一般公共预算财政拨款支出1900.31万元,比2021年增加357.95万元。其中:基本支出1900.31万元,比2021年增加357.95万元,主要原因是单位人员变动及村干部待遇政策变动,保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费,村干部务工补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2021年增加0万元。

        office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站石岗乡人民政府2022年使用2.15万元政府性基金预算拨款安排的支出,为上年结转资金。

        四、“三公”经费情况说明

            2022年“三公”经费预算16万元,比2021年减少6.3万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少0万元;公务接待费8万元,比2020年减少6.3万元,主要原因是落实过紧日子的要求,厉行节约,从严压实三公经费支出;公务用车运行维护费8万元,比2021年减少0万元,与2021年持平,公务用车购置费0万元。

        五、其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费。2022年行政、参公单位一般公共预算财政拨款运行经费236.37万元,比上年减少78.15万元,主要原因为2022年预算口径更改,将村级日常运转经费、村干部补助等项目列为特定项目做预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等;事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

        2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

        3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实现目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款578.6万元。

        4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,我单位共有车辆3辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 0辆、环保用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

        六、专业性名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

        (四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        六、部门预算信息反馈联系方式

        联系人:杨江艳,联系电话:15730660340 


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